1. 十堰:聚焦“政策、履職、內控”提升公檢法“三長”審計質效

          來源: 十堰市審計局     |    作者: 鄧瓊      |     發布日期: 2022-05-30     |     [      ]

          ????近期,十堰市審計局在對該市所轄縣(市)區公安局局長、檢察院檢察長、法院院長“三長”經濟責任審計中,聚焦政策落實、履職盡責、內控管理等重點,不斷提升公檢法“三長”審計工作質效。

          一是聚焦公檢法重大政策落實。重點關注“公檢法”任職期間上級重大決策部署文件、政法工作會議文件及相關資料,查看單位落實重大決策的會議記錄、措施辦法、實施方案及效果等,查看是否以會議貫徹會議、以文件落實文件,缺乏實際行動和具體措施,貫徹落實行動緩慢,成效不明顯的問題;關注貫徹落實“掃黑除惡”“六穩”“六保”“優化營商環境”等決策部署情況,查看履行辦案責任制落實法律監督職責,對暫予監外執行活動的監督、對補充偵查和取保候審執行的監督、國家司法救助金發放等程序是否規范,困難弱勢群體減、緩、免訴訟費用等政策是否落實到位。

          二是聚焦“公檢法”三長的履職盡責。重點關注公檢法“三長”履行重大經濟事項決策、重要投資項目的建設和管理等,查看是否嚴格落實招投標和政府采購程序,有無“化整為零”規避招標、有無監管不嚴出現工程轉分包,造成損失浪費的問題;關注公檢法“三長”業務,對法院的訴訟費及執行案款物情況、檢察院的扣押款物管理、公安局的涉案財物管理和各類罰沒收入等情況進行重點審核,查看是否應收盡收、應退盡退,是否按規定及時足額上繳財政;涉案財物和執行款物是否單獨存放、專戶管理,是否存在查封、扣押財物管理不善造成資產損失、執行款未及時發放等問題。

          三是聚焦單位內控建立與制度執行。重點關注公檢法“三長”各單位制定出臺的規章制度,查看涉案款物、扣押款物、案件受理及執行款物和單位財務管理等方面是否建立健全內控制度,關注各單位內部是否嚴格執行“三重一大”決策程序,查看凡涉及重大決策、重要干部任免、重要項目安排和大額度資金使用的,事前是否科學論證,事后是否嚴格報告備案,查看決策程序的合法性、規范性和民主性;員額檢察官、員額法官內部監督制約機制是否健全,執行是否到位。


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